VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) से आपको VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) और इनवॉइसिंग फ़ंक्शनैलिटी मिलती है. हमारी VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में एनरोल करके, आप ग्राहकों को VAT एक्सक्लूसिव कीमत भी ऑफ़र कर सकते हैं और आपके पास उनके ऑफ़र के लिए डाउनलोड करने योग्य VAT इनवॉइस बैज होगा. इससे आप अपने प्रोडक्ट की विज़िबिलिटी बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा, यूरोपियन यूनियन (EU) के बाहर रहने वाले और EU (इम्पोर्टर ऑफ़ रिकॉर्ड (IOR) के तौर पर काम करते हुए) में रहने वाले ग्राहकों के गैर EU लोकेशन से सामानों को सीधे शिप करने वाले सेलिंग पार्टनर के लिए, डाउनलोड करने योग्य रिसिप्ट बैज इस तरह के ऑफ़र पर दिखाई देगा.
नहीं, VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) सभी सेलिंग पार्टनर के लिए तब तक उपलब्ध है जब तक कि वे बेसिक एनरोलमेंट क्राइटेरिया को फ़ुलफ़िल नहीं करते हैं.
आप VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) का इस्तेमाल सिर्फ़ Amazon EU स्टोर में सेल्स के लिए कर सकते हैं. मुख्य तौर पर, VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में सिर्फ़ उन प्रोडक्ट को सपोर्ट किया जाता है जो EU और UK के लोकेशन से डिस्पैच किए जाते हैं. हालांकि, EU में EU और UK के बाहर से सीधे तौर पर शिप किए गए ऑर्डर के लिए, VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में "खरीद का प्रमाण" रिसीप्ट (VAT इनवॉइस नहीं) बिना किसी VAT कैलकुलेशन के इशू की जाएगी.
लागू किए गए लॉजिक और तरीके के साथ फ़ंक्शनैलिटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए, EU VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) के तरीके पर जाएं.
ई-कॉमर्स (EU VOEC) कानून से Amazon स्टोर द्वारा सेलर की गतिविधि पर कितना असर पड़ता है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए EU VAT ई-कॉमर्स कानून पर जाएं.
VCR रिपोर्ट में, आप VCS_ EU_ UOSS की वैल्यू के साथ रिपोर्टिंग स्कीम कॉलम देख सकते हैं. इससे UOSS के अनुसार कैलकुलेट किए गए ट्रांज़ैक्शन की पहचान करने में मदद मिलेगी.
आप VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) के एक्टिवेशन के लिए आने वाली तारीख तय कर सकते हैं. जब आप रजिस्टर करते हैं, तो एक्टिवेशन की उपलब्ध पहली तारीख पांच कामकाजी दिनों के बाद की होगी.
आप Seller Central में VAT कैलकुलेशन सेटिंग पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं.
अगर आप उस देश में VAT रजिस्टर्ड हैं, तो आपकी प्राइसिंग में शामिल VAT में टारगेट देश का VAT होना चाहिए. उदाहरण के लिए, अगर आप जर्मनी में VAT रजिस्टर्ड हैं, तो जर्मनी स्टोर में आपकी कीमतों में जर्मन VAT शामिल होना चाहिए (यह मानते हुए कि कोई खास VAT रेट लागू नहीं हैं).
अगर आप उस देश में VAT रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आपकी प्राइसिंग में VAT एक्सक्लूसिव कीमत के लिए डिफ़ॉल्ट देश से जुड़ा VAT शामिल होना चाहिए, जिसे आपने टैक्स एनरोलमेंट प्रोसेस में चुना है. उदाहरण के लिए, अगर आप जर्मनी में VAT एक्सक्लूसिव कीमत के लिए डिफ़ॉल्ट देश के तौर पर UK चुना है और आप जर्मनी में VAT रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो जर्मनी स्टोर में आपकी कीमतों में UK VAT शामिल होना चाहिए (यह मानते हुए कि कोई खास VAT रेट लागू नहीं हैं).
VAT एक्सक्लूसिव कीमत पाने के लिए किस VAT रेट का इस्तेमाल किया जाएगा, यह तय करने के लिए हम टैक्स के साथ बेचने की कीमत का इस्तेमाल करते हैं, जिसे डिस्प्ले कीमत भी कहा जाता है. इसे आपने स्टोर के लिए दिया था. इसमें कुछ देशों में आपके VAT रजिस्ट्रेशन स्टेटस के अनुसार लॉज़िक का इस्तेमाल भी किया जाता है.
टैक्स का कैलकुलेशन करने के तरीके और इससे आपकी कीमतों पर पड़ने वाले असर के बारे में पूरी जानकारी के लिए, EU VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) के तरीके पर जाएं.
आपकी VAT एक्सक्लूसिव कीमतें सिर्फ़ Amazon बिज़नेस कस्टमर को दिखेंगी और सिर्फ़ तभी दिखाई दिखेंगी जब आप VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में एनरोल करते हैं.
आपके ऑर्डर पर VAT कैलकुलेशन आपके द्वारा बताई गई एक्टिवेशन तारीख से इस शर्त पर शुरू होगी कि आपकी सेटिंग VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में भागीदारी की पात्रता क्राइटेरिया को फ़ुलफ़िल करती है.
VAT इनवॉइस का उदाहरण देखें या डाउनलोड करें.
एक्टिवेशन के बाद, हमारी VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) Amazon बिज़नेस कस्टमर और उन ग्राहकों को इनवॉइस और क्रेडिट नोट अपने आप इशू करेगी जिन्होंने लागू होने पर अपने अकाउंट में VAT नंबर या टैक्स कोड डाला है.
सुनिश्चित करें कि अब आप ऐसे ट्रांज़ैक्शन के लिए VAT इनवॉइस और क्रेडिट नोट नहीं बना सकते जो सर्विस में एनरोलमेंट के बाद हुए हैं. VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) के एक्टिवेशन के पहले हुए ट्रांज़ैक्शन के लिए आपको ज़रूरी क्रेडिट नोट देना चाहिए.
VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में VAT इनवॉइस पर बिलिंग पता या बिज़नेस का लीगल नाम या दोनों अपडेट करने के लिए VAT इनवॉइस सुधार को सपोर्ट किया जाता है. VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में ओरिजिनल इनवॉइस और अपडेट किए गए बिलिंग पते या बिज़नेस का लीगल नाम या दौनों के साथ नया सुधार किया गया VAT इनवॉइस के लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाता है.
आपको वह पता बताना चाहिए जहां से आप अपने प्रोडक्ट को अपने डिफ़ॉल्ट शिपिंग पते के तौर पर सेल्फ़-फ़ुलफ़िल करते हैं. हमारी VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में FBA प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर फ़ुलफ़िल किए गए प्रोडक्ट के लिए Amazon के फ़ुलफ़िलमेंट लोकेशन पते का इस्तेमाल किया जाएगा.
अगर आप EU के बाहर के लोकेशन से प्रोडक्ट शिप करते हैं, तो भी आप शिपमेंट भेजने वाले डिफ़ॉल्ट लोकेशन के तौर पर अपने गैर-EU पते पर साइन अप करके अपने FBA ऑर्डर के लिए सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं. मुख्य तौर पर, VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में सिर्फ़ VAT कैलकुलेट किया जाएगा और आपके FBA ऑफ़र के लिए VAT इनवॉइस इशू किया जाएगा.
हालांकि, अगर आप EU के बाहर के लोकेशन से प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, अपने खुद के नाम पर इम्पोर्ट से जुड़े ड्यूटी और टैक्स क्लीयर कर रहे हैं और फिर उस लोकेशन से लोकल (इंट्रा-EU) सेल कर रहे हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट शिपिंग लोकेशन के तौर पर उस इम्पोर्टेशन पॉइंट को बता सकते हैं. उस मामले में, VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में भी VAT कैलकुलेट किया जाएगा और VAT इनवॉइस इशू किया जाएगा.
EU के बाहर के लोकेशन से सीधे EU में शिप किए जाने वाले ऑर्डर के लिए, VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में सिर्फ़ रिसिप्ट इशू की जाएगी. इस तरह के ऑर्डर के लिए ड्यूटी और टैक्स ग्राहकों के नाम पर क्लीयर किए जाते हैं. साथ ही, इस तरह के रिसिप्ट को खरीद का प्रमाण कहा जाता है, न कि VAT इनवॉइस.
VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट के क्लास के लिए सपोर्ट शामिल हैं जिनके लिए फ़ूड, कपड़े और किताबों सहित खास VAT ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. एनरोलमेंट प्रोसेस के दौरान, आपसे अपने ऑफ़र पर लागू होने वाले Amazon द्वारा सप्लाई किया गया डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड (PTC) जैसे कि स्टैंडर्ड-रेटेड प्रोडक्ट या फ़ूड देने के लिए कहा जाएगा.
अगर आप प्रोडक्ट को कई अलग-अलग PTC में लिस्ट करते हैं, तो आप ऑफ़र लेवल पर PTC बताकर डिफ़ॉल्ट कोड को ओवरराइड कर सकते हैं. PTC की पूरी लिस्ट के लिए, VAT रेट और मेरे PTC पर जाएं.
हम ग्राहक से ली जाने वाली अमाउंट तय करने के लिए दो चरणों को पूरा करेंगे :
इसकी वजह से ग्राहक की VAT इन्क्लूसिव सेलिंग प्राइस ज़्यादा या कम हो सकती है.
अगर किसी ग्राहक का VAT-रजिस्टर्ड बिज़नेस है या अगर ऑर्डर को EU के बाहर शिप किया जाता है, तो इसकी वजह से कोई अतिरिक्त VAT नहीं लिया जा सकता है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म या ज़ीरो रेट के अधीन है. हम स्विट्जरलैंड और UK के अपवाद के साथ EU के बाहर शिप किए गए प्रोडक्ट की सेल पर अतिरिक्त VAT का कैलकुलेशन नहीं करते हैं.
अगर आपको लगता है कि VAT के मकसद से आपके बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तो VAT रजिस्ट्रेशन नंबर पाने के तरीके के बारे में जानने के लिए अपने टैक्स एडवाइज़र से बात करें.
हां. आपको VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में एनरोल करने के लिए कम से कम एक सही यूरोपियन यूनियन (EU) या UK VAT रजिस्ट्रेशन नंबर देना चाहिए. Fulfillment by Amazon में एनरोल होने पर, आपको उन देशों के लिए अपने बिज़नेस से जुड़े सभी यूरोपियन या UK VAT नंबर देना चाहिए जहां आपकी इन्वेंट्री स्टोर की जाती है. होम देश के बाहर के देश/क्षेत्र में FBA यूनिट स्टोर करने से, आपके बिज़नेस के लिए VAT रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग से जुड़ी अतिरिक्त ज़िम्मेदारियों से जुड़ी शर्तें लागू हो जाएंगी. गाइडेंस के लिए अपने लोकल टैक्स एडवाइज़र से बात करें.
हां. Amazon आपके VAT रजिस्ट्रेशन नंबर को वेरिफ़ाय करेगा. इसमें EU के VAT इन्फ़ॉर्मेशन एक्स्चेंज सिस्टम (VIES) के लिए जांच करना शामिल हो सकता है, लेकिन इन्हीं तक शामिल नहीं है. आपके नए VAT रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए वेरिफ़िकेशन प्रोसेस पूरा होने में एक से चार बिज़नेस दिन लगेंगे.
हां. VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) द्वारा आप एनरोलमेंट प्रोसेस के हिस्से के तौर पर एक से ज़्यादा EU, UK VAT रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं. आप Seller Central के अकाउंट जानकारी पेज के टैक्स जानकारी सेक्शन पर जाकर VAT रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे सकते हैं.
नहीं, हालांकि, EU या UK में अपने सेल्फ़-फ़ुलफ़िल करने वाले ऑर्डर के लिए सही टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए, आपको अपने डिफ़ॉल्ट शिपिंग लोकेशन के लिए VAT रजिस्ट्रेशन नंबर देना चाहिए. किसी भी ऐसे Amazon फ़ुलफ़िलमेंट सेंटर के लिए VAT रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना ज़रूरी है जिसके लिए आपने FBA प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर साइन अप किया है. पूरी जानकारी के लिए, EU VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS)पर जाएं.
Seller Central पर अकाउंट जानकारी > टैक्स जानकारी > VAT कैलकुलेशन सेटिंग पर जाएं.
भेजे जाने वाले शिपमेंट के डिफ़ॉल्ट पते का इस्तेमाल यह तय करने के लिए किया जाता है कि आप अपने ऑर्डर को कहां सेल्फ़-फ़ुलफ़िल कर रहे हैं. ज़्यादा जानकारी के लिए, EU VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) के तरीके पर जाएं.
शिपिंग पता में उस लोकेशन को बताया जाता है जिससे सेल्फ़-फ़ुलफ़िल सामान शिप किए जाते हैं, जबकि आपके रजिस्टर्ड बिज़नेस पते में सामान्य तौर पर आपके प्राइमरी या आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड जगह के बारे में बताया जाता है.
फ़िलहाल, VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में सेल्फ़-फ़ुलफ़िल आइटम के लिए सिर्फ़ एक शिपमेंट से मिलने वाले लोकेशन को सपोर्ट किया जा सकता है. अगर आप एक से ज़्यादा लोकेशन पर शिपमेंट भेजते हैं, तो आप शिपमेंट कन्फ़र्मेशन पर भेजे जाने वाले शिपमेंट के लोकेशन को अपडेट कर सकते हैं.
VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) के अनुसार सही टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, हमें आपके भेजेने वाले व्यक्ति के पूरे पते की ज़रूरत होती है.
प्रोडक्ट टैक्स कोड (PTC), Amazon का तय किया गया कोड है जिसमें खास प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए पूरे EU में VAT रेट के सही सेट हैं. PTC का इस्तेमाल आपके प्रोडक्ट पर लागू होने के लिए सही VAT रेट तय करने के लिए किया जाता है. आप वह डिफ़ॉल्ट PTC चुन सकते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपनी ज़्यादातर लिस्टिंग के लिए करेंगे. इसके अलावा, आप ऑफ़र लिस्टिंग लेवल पर PTC सेट कर सकते हैं.
VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) से कई तरह के PTC को चुनने का विकल्प मिलता है. सहायता के लिए अपने टैक्स एडवाइज़र से संपर्क करें जिस पर PTC आपकी ज़रूरत के हिसाब से सबसे अच्छी तरह से फ़िट होता है.
डिफ़ॉल्ट PTC उन सभी प्रोडक्ट पर अप्लाई होगा जिसमें असाइन किया गया लिस्टिंग लेवल PTC ऑफ़र नहीं किया जाता है. डिफ़ॉल्ट PTC वह PTC होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल आप अपनी ज़्यादातर लिस्टिंग के लिए करना चाहते हैं. सहायता के लिए अपने टैक्स एडवाइज़र से संपर्क करें जिस पर डिफ़ॉल्ट PTC आपकी ज़रूरत के हिसाब से सबसे अच्छी तरह से फ़िट होता है.
PTC, "A_GEN_NOTAX" का इस्तेमाल उन प्रोडक्ट के लिए किया जाना चाहिए जो EU VAT के स्कोप से बाहर हैं, जैसे कि कुछ गिफ़्ट कार्ड और वाउचर. ज़्यादा जानकारी के लिए, VAT (A_GEN_NOTAX) के स्कोप से बाहर जाएं.
अपनी परिस्थितियों के लिए सबसे सही डिफ़ॉल्ट PTC चुनने के लिए, VAT रेट और मेरे PTC पर जाएं
हां. अगर आपको लगता है कि आप VAT के स्कोप के बाहर प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं और आपकी परिस्थितियों के लिए "A_GEN_NOTAX" सही PTC है, तो आप अपने ऑफ़र के लिए "A_GEN_NOTAX" PTC असाइन करना जारी रख सकते हैं. हालांकि, आप अपने डिफ़ॉल्ट PTC के तौर पर सेट नहीं कर सकते.
अगर आप अपनी किसी लिस्टिंग को PTC असाइन करते हैं, तो यह PTC आपके डिफ़ॉल्ट PTC को ओवरराइड करेगा. आप ‘इन्वेंट्री मैनेज करें’ पर अपनी लिस्टिंग की जानकारी को रिव्यू करके PTC अपडेट कर सकते हैं.
तुरंत नहीं. अगर आप फ़िलहाल अपने डिफ़ॉल्ट PTC के तौर पर "A_GEN_NOTAX" का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह तब कर लागू रहेगा, जब तक कि आप अगली बार Seller Central पर अपनी VAT कैलकुलेशन सेटिंग में बदलावों को अपडेट नहीं करेंगे या सेव नहीं करेंगे.
अगर आपको इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि कौन सा डिफ़ॉल्ट PTC आपकी परिस्थितियों के लिए सही है, अपने टैक्स एडवाइज़र से बात करें.
डिफ़ॉल्ट PTC का इस्तेमाल उन सभी प्रोडक्ट के लिए किया जाएगा जिनके लिए कोई टैक्स कोड नहीं बताया गया है. अगर आप अपने कुछ प्रोडक्ट के लिए डिफ़ॉल्ट PTC के अलावा कोई दूसरा PTC देना चाहते हैं, तो आप इसे Seller Central में द्वारा सेट कर सकते हैं या इन्वेंट्री फ़ाइल का इस्तेमाल करके सेट कर सकते हैं.
VAT कैलकुलेशन रिपोर्ट में नीचे दी गई जानकारी होती है :
VAT कैलकुलेशन रिपोर्ट का ऐक्सेस करने के लिए, रिपोर्ट > टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी > Amazon VAT कैलकुलेशन पर जाएं.
Amazon VAT इनवॉइस का ऐक्सेस करने के लिए, रिपोर्ट > टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी > Amazon VAT इनवॉइस पर जाएं.
आप किसी भी रिपोर्टिंग या टैक्स के मकसद से इस्तेमाल किए गए अपने डेटा की सटीकता के लिए ज़िम्मेदार हैं.
रिपोर्ट और इनवॉइस Amazon के VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) का इस्तेमाल करने वाले सभी सेलिंग पार्टनर के लिए उपलब्ध हैं. मल्टी-यूज़र अकाउंट के लिए, यूज़र अकाउंट में यूज़र अनुमतियां में देखने और बदलाव करें पर सेट करने के लिए टैक्स सेटिंग अनुमतियां होनी चाहिए.
VAT ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट एक मासिक रिपोर्ट है जिससे सभी ट्रांज़ैक्शन के लिए सेल, रिटर्न, रीफ़ंड और क्रॉस-बॉर्डर फ़ुलफ़िलमेंट के ट्रांज़ैक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिलती है.
VAT कैलकुलेशन रिपोर्ट में VAT कैलकुलेशन और इनवॉइस के बारे में जानकारी दी जाती है जिन्हें VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) परफ़ॉर्म करती और बनाती है. VAT कैलकुलेशन रिपोर्ट में FBA शिपमेंट और फ़ुलफ़िलमेंट सेंटर में ट्रांसफ़र के बारे में रिपोर्ट नहीं किया जाता है.
VAT कैलकुलेशन डेटा और इनवॉइस, VAT कैलकुलेशन रिपोर्ट में ऑर्डर शिप किए जाने के तीन दिन बाद उपलब्ध होते हैं.
इनवॉइस Amazon VAT इनवॉइस में ऑर्डर शिप किए जाने के तीन दिन बाद उपलब्ध होती हैं.
आप टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीमें फ़ील्ड के नाम, डेफ़िनेशन और उदाहरण खोज सकते हैं.
VAT कैलकुलेशन रिपोर्ट में नीचे दी गई जानकारी दी जाती है :
इनवॉइस : इनवॉइस रिपोर्ट में अनुरोध की अवधि के लिए इनवॉइस और रिसिप्ट के बारे में सभी जानकारी दी जाती है. बेहतर डाउनलोड करने के लिए, VAT इनवॉइस ज़िप किए गए फ़ोल्डर में अलग-अलग PDF होंगे.
हां. अगर आपने हमारी VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) को एक्टिवेट किया है, तो हम इनवॉइस को XML-PA फ़ॉर्मेट में बनाएंगे और आपकी ओर से सीधे इटैलियन टैक्स पोर्टल (SDI) पर सबमिट करेंगे. ज़्यादा जानकारी के लिए, EU VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) के तरीके पर जाएं.
SDI इटैलियन सरकार के मालिकाना हक वाले और उनके द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले टैक्स पोर्टल है. इसके दायरे में आने वाले सभी इनवॉइस खास XML फ़ॉर्मेट में SDI को सबमिट की जानी चाहिए. इनवॉइस ऑटोमैटिक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुज़रेंगे, जिसके बाद सबमिट करने वाले सिस्टम को स्वीकार किया गया रिसिप्ट या अस्वीकार किया गया नोटिस मिलेगा. SDI स्वीकार किए गए इनवॉइस सीधे ग्राहक के SDI मेलबॉक्स पर भेजता है.
जैसे ही जानकारी तैयार हो जाती है, VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) XML द्वारा इनवॉइस डेटा को SDI में बनाती है और सबमिट करती है. SDI इस जानकारी का रिव्यू करता है और आधिकारिक इनवॉइस सीधे ग्राहक को भेजता है.
अपनी ओर से XML इनवॉइस बनाने और भेजने के लिए आपको VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) के लिए अपनी SDI अकाउंट ID और प्रमाणित ईमेल पता देना चाहिए.
VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में आपकी SDI अकाउंट ID और प्रमाणित ईमेल पते का इस्तेमाल एक इंडिकेटर के तौर पर किया जाता है जिसके लिए आपको XML इनवॉइस बनाने की ज़रूरत होती है. इस जानकारी के बिना आपके ग्राहक को PDF इनवॉइस भेजा जाएगा.
ऑफ़िसियल XML इनवॉइस डाउनलोड करने के लिए, आपको इटैलियन टैक्स अथॉरिटी की वेबसाइट पर अपने व्यक्तिगत टैक्स पोर्टल पर जाना चाहिए.
SDI अकाउंट ID और प्रमाणित ईमेल पता पाने के तरीके के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, इंटरचेंज सिस्टम वेबसाइट पर जाएं.
हां. हम XML-PA फ़ॉर्मेट में क्रेडिट नोट बनाएंगे और सीधे SDI को सबमिट करेंगे.
अगर आपको किसी ग्राहक से इनवॉइस का अनुरोध मिलता है, तो जांचें कि ग्राहक ने अपने Amazon अकाउंट में VAT नंबर या टैक्स कोड रजिस्टर किया है या नहीं. अगर ग्राहक Amazon बिज़नेस कस्टमर है, तो VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) अपने आप इनवॉइस इशू करेगा.
VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में नीचे दिए गए इस्तेमाल के मामलों की रिसिप्ट इशू की जाती है :
अगर कोई ग्राहक VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) द्वारा इशू किए गए इनवॉइस को बदलने के लिए कहता है, तो नीचे दिए चरणों का पालन करें :
VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में EU या UK के सिर्फ़ उन देशों से डिस्पैच किए गए ऑर्डर के लिए VAT इनवॉइस जनरेट किए जा सकते हैं जिनके लिए आपने Seller Central में योग्य VAT नंबर दिए हैं. EU के योग्य VAT नंबर को VIES में वैलिड होना चाहिए. UK सरकार की ‘UK VAT नंबर की जांच करें’ सर्विस में UK VAT नंबर को वैलिड होना चाहिए. जिन ऑर्डर में डिस्पैच लोकेशन के लिए योग्य VAT नंबर मौजूद नहीं हैं, उनके लिए आपको टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए और इनवॉइस खुद से शेयर करना चाहिए.
उदाहरण A : अगर आपने Seller Central में स्थानीय स्पैनिश VAT नंबर सबमिट किया है और आपका ऑर्डर स्पेन में स्टोर की गई इन्वेंट्री से शिप किया गया है, तो VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में टैक्स का कैलकुलेशन नहीं होगा और आपके लिए इनवॉइस जनरेट नहीं किया जाएगा क्योंकि VIES में स्थानीय स्पैनिश VAT नंबर वैलिड नहीं है. आपको टैक्स का कैलकुलेशन करना चाहिए और इनवॉइस को खरीदार के साथ शेयर करना चाहिए.
उदाहरण B : अगर आपने जर्मन VIES वैलिड VAT नंबर सबमिट किया है और आपका ऑर्डर फ़्रांस में स्टोर की गई इन्वेंट्री से शिप किया गया है, तो VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) में टैक्स का कैलकुलेशन नहीं होगा और आपके लिए इनवॉइस जनरेट नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने फ़्रेंच VAT नंबर सबमिट नहीं किया था. आपको टैक्स का कैलकुलेशन करना चाहिए और इनवॉइस को खरीदार के साथ शेयर करना चाहिए.
ज़्यादा जानकारी के लिए, यूरोपियन VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) के तरीके पर जाएं.अगर एक ही ट्रांज़ैक्शन के लिए दो इनवॉइस इशू किए गए हैं, तो आपको क्रेडिट नोट द्वारा इशू किए गए इनवॉइस को कैंसल करना चाहिए.
आप VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें शिपमेंट के तीसरे दिन से शुरू होने वाली सभी ज़रूरी जानकारी शामिल होगी.
इन तीन दिनों से पहले, नीचे दी गई बातें लागू होती हैं :
अगर आपने यह जानकारी डाली है, तो VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) अपने-आप इनवॉइस इशू करती है. अगर आपने यह जानकारी नहीं डाली है, तो VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) एक रिसिप्ट इशू करती है.
ग्राहक अकाउंट के दो प्रकार हैं :
EU VAT नियम नीचे दिए गए क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं :
प्रदेश | VAT के नियम |
---|---|
(a) | कैनरी आईलैंड; | टैक्स में छूट |
(b) | एलैंड आईलैंड; | टैक्स में छूट |
(c) | ग्वर्नसे (जर्सी को छोड़कर चैनल आईलैंड) | टैक्स में छूट |
(d) | हेलीगोलैंड आईलैंड; | टैक्स में छूट |
(e) | Büsingen का क्षेत्र; | टैक्स में छूट |
(f) | सेउटा; | टैक्स में छूट |
(g) | मेलिला; | टैक्स में छूट |
(h) | लिविगनो; | टैक्स में छूट |
(i) | Campione d'Italia; | टैक्स में छूट |
(j) | लेक लुगानो का इटैलियन वॉटर | टैक्स में छूट |
(k) | फ़्रेंच ओवरसीज़ डिपार्टमेंट; | टैक्स में छूट |
इसलिए, VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) इन क्षेत्रों में शिपमेंट को एक्सपोर्ट के लिए VAT से छूट के तौर पर मानती है.
हंगरी (HU) में, हंगरी के सभी सेल इनवॉइस की रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, अगर वे रियल टाइम में हंगेरियन टैक्स ऑथोरिटी की हंगेरियन इनवॉइसिंग नियमों के अनुसार इशू किए जाते हैं. इसमें आपके हंगेरियन VAT रजिस्ट्रेशन की सभी सेल शामिल हैं, जब तक कि यह Mini-One-Stop-Shop (MOSS) या Union-One-Stop-Shop (UOSS) रिपोर्टिंग स्कीम के तहस रजिस्टर्ड न हो.
हां. आपके हंगेरियन VAT रजिस्ट्रेशन की सभी सेल के लिए, हम PDF इनवॉइस बनाना जारी रखेंगे. VAT के मकसद से यह आपका ओरिजिनल इनवॉइस होगा. इसके अलावा, हम आपके इनवॉइस डेटा से XML फ़ाइल बनाएंगे और इसे टैक्स ऑथोरिटी को रियल टाइम में सबमिट करेंगे.
ई-इनवॉइसिंग क्रेडेंशियल, जिसे आधिकारिक तौर पर "टेक्नीकल यूज़र" कहा जाता है, को प्राइमरी यूज़र द्वारा हंगेरियन टैक्स ऑथरिटी के ऑनलाइन इनवॉइसिंग सिस्टम, जिसे नेशनल टैक्स और कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन (NAV) भी कहा जाता है, में बनाया जाना चाहिए. प्राइमरी यूज़र वह व्यक्ति होता है जिसके पास VAT पेयर अकाउंट का ऐक्सेस होता है. टेक्नीकर यूज़र कोई जीवित व्यक्ति नहीं होता है लेकिन मशीन से पहचानने का तरीका है जो इनवॉइस इशू करने वाले इनवॉइसिंग प्रोग्राम और हंगेरियन टैक्स ऑथोरिटी के सर्वर के बीच कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है.
टैक्स ऑथोराइज़ेशन के सिस्टम में टेक्नीकल यूज़र क्रेडेंशियल बनाने के बाद, आपको उन्हें अपने हंगेरियन VAT रजिस्ट्रेशन के साथ Seller Central में उन्हें सीधे ऐड करना चाहिए. इससे हम टैक्स ऑथोरिटी के सिस्टम से हमारे डायरेक्ट कनेक्शन के द्वारा आपके इनवॉइस को रियल-टाइम में रिपोर्ट कर सकते हैं. ज़्यादा जानकारी के लिए, हंगेरियन ऑनलाइन इनवॉइस सिस्टम पर जाएं.
हमें आपके टेक्नीकल यूज़र क्रेडेंशियल की ज़रूरत है, ताकि हम आपकी ओर से आपके हंगेरियल सेल और हंगेरियन टैक्स ऑथोरिटी को रियल-टाइम में सबमिट कर सकें. यह हंगरी में ज़रूरी टैक्स ऑब्लिगेशन है.
आपके NAV टेक्नीकल यूज़र नाम में 15 कैरेक्टर होते हैं और यह आपके टेक्नीकल यूज़र क्रेडेंशियल का हिस्सा है. संबंधित पासवर्ड में आठ कैरेक्टर होने चाहिए और इसमें सिर्फ़ अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट का अपरकेस या लोअरकेस अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए. जानकारी के दोनों ही हिस्से सीधे NAV सिस्टम में बनाए जाते हैं और उन्हें बनाए जाने के बाद Seller Central में डाला जाना चाहिए.
XML सिग्नेचर की को हंगेरियन टैक्स ऑथोरिटी के ऑनलाइन इनवॉइसिंग सिस्टम में टेक्नीकल यूज़र क्रेडेंशियल बनाने के दौरान जनरेट किया जाता है. सिग्नेचर की में 32 कैरेक्टर होते हैं जिसमें अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट के अपरकेस और लोवरकेस लेटर और तीसरे व आठवें कैरेक्टर पर हाइफ़न वाले न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं. उदाहरण के लिए, सिग्नेचर की कुछ इस तरह की हो सकती है : "3c-a144-53k3ec1a3c1621NG3MJTKGQL".
XML एक्सचेंज की को हंगेरियन टैक्स ऑथोरिटी के ऑनलाइन इनवॉइसिंग सिस्टम में टेक्नीकल यूज़र क्रेडेंशियल के बनाने के दौरान जनरेट किया जाता है. एक्सचेंज की में 16 कैरेक्टर होते हैं जिसमें अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू के अपरकेस और लोवरकेस लेटर होते हैं. उदाहरण के लिए, एक्सचेंज की कुछ इस तरह की हो सकती है : “d84167HCFQS83WRP”.
मेरे इनवॉइस में QR कोड क्यों शामिल है?
पुर्तगाली इनवॉइसिंग से जुड़ी शर्तें के अनुसार, सभी इनवॉइस और अन्य वित्तीय दस्तावेज़ों में QR कोड शामिल होना चाहिए. सेलिंग पार्टनर के रूप में आप पुर्तगाली वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) ID देते हैं और इसलिए ये शर्तें आप पर भी लागू होती हैं. QR कोड में ऐसे सभी एलिमेंट शामिल होते हैं, जिनसे आपके ग्राहक इनवॉइस के बारे में पुर्तगाली टैक्स अथॉरिटी से बातचीत कर सकें.
क्या Amazon के मेरे सभी इनवॉइस पर QR कोड होता है?
अगर इनवॉइस और दूसरे वित्तीय दस्तावेज़ों पर पुर्तगाली इनवॉइसिंग से जुड़ी शर्तें लागू होती हैं और ये VAT कैलकुलेशन सर्विस (VCS) का इस्तेमाल करके इशू किए जाते हैं, तो Amazon, QR कोड शामिल करेगा.
मेरी जानकारी (उदाहरण के लिए. पुर्तगाली VAT ID) गलत है. क्या इससे QR कोड प्रभावित होता है?
हां. Amazon, Seller Central में आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुरूप QR कोड जनरेट करता है. अगर आप गलत जानकारी देंगे, तो यह उसी हिसाब से QR कोड में दिखाई जाएगी. इस स्तर पर, QR कोड में सिर्फ़ VAT ID और आपका ATCUD शामिल होता है (उदाहरण के लिए, लीगल एंटिटी का नाम, पता या कोई अन्य जानकारी शामिल नहीं होती है).
मेरे इनवॉइस में मेरा ATCUD शामिल क्यों नहीं है?
ATCUD को आपके पुर्तगाली VAT रजिस्ट्रेशन के साथ Seller Central में ऐड करना चाहिए. अगर आप ATCUD नहीं देते हैं, तो लागू होने पर इनवॉइस और क्रेडिट नोट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू ("00000000") दिखाई देगी.
ATCUD कैसे मिल सकता है?
आपको पुर्तगाल टैक्स अथॉरिटीज़ पोर्टल में साइन इन करना होगा और इस लिंक के ज़रिए "Comunicação de Séries Documentais no Portal das Finanças" (टैक्स अथॉरिटीज़ पोर्टल में दस्तावेज़ सीरीज़ का कम्युनिकेशन) को चुनकर ATCUD के लिए अनुरोध करना होगा. “Registar Série” (रजिस्टर सीरीज़) चुनने का अनुरोध करें और नीचे दी गई जानकारी शामिल करें. इनवॉइस और क्रेडिट नोट, दोनों के लिए ATCUD पाने के लिए, आपको संबंधित दस्तावेज़ प्रकार के साथ फ़ॉर्म को दो बार सबमिट करना होगा. Série : PT-2023 (या मौजूदा साल के लिए अपडेट किया गया)
Tipo de Série : सामान्य
Classe de Documento: Faturas e documentos retificativos
Tipo de Documento: Fatura या Nota de crédito
Início da Sequência: 1
Início Previsto de Utilização: मौजूदा तारीख
Meio de Processamento: Outros Meios Eletronicos
Número de Certificado : खाली
ध्यान दें कि आप Seller Central के ज़रिए अकाउंट की जानकारी>VAT जानकारी>अपने पुर्तगाली VAT नंबर के आगे मौजूद बदलाव करें पर क्लिक करके साल के लिए अपना सीरियल नंबर फिर से हासिल कर सकते हैं. 2023 में VCS इनवॉइस और क्रेडिट नोट का सीरियल नंबर PT-2023 है और इसे हर साल अपडेट किया जाएगा.
मेरे पास कितने ATCUD होने चाहिए?
आपके पास इस्तेमाल की गई हर दस्तावेज़ सीरीज़ और हर प्रकार के दस्तावेज़ लिए ATCUD होना चाहिए. VCS का इस्तेमाल करके इशू किए गए दस्तावेज़ों के मामले में, आपके पास दो ATCUD (एक इनवॉइस के लिए और एक क्रेडिट नोट के लिए) होने चाहिए. ATCUD को हर साल रिन्यू किया जाएगा क्योंकि दस्तावेज़ सीरीज़ को अपडेट किया जाता है (उदाहरण के लिए. PT-2023, PT-2024 हो जाता है) और आपके पास अगले साल के लिए ATCUD को पहले से ही देने का विकल्प होता है.
आपके पास अन्य इनवॉइसिंग सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल करके जनरेट किए गए दस्तावेज़ों के लिए अन्य ATCUD हो सकता है - उदाहरण के लिए. VCS के ज़रिए नहीं.
प्रोडक्ट से संबंधित रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म कुछ ऐसे सेक्टर के लिए धोखाधड़ी को रोकने के उपाय हैं, जिन्हें ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है और इससे VAT धोखाधड़ी की संभावना होता है (उदाहरण के लिए, हाई-टेक प्रोडक्ट).
रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में, सेलर अपने क्वालिफ़ाइंग सामानों पर VAT चार्ज नहीं करेगा और उनके VAT रिटर्न में VAT के लिए अकाउंट तैयार करने की ज़िम्मेदारी ग्राहक की है. जब रिवर्स चार्ज लागू होता है, तो सप्लायर और ग्राहक के बीच कोई VAT कैश एक्सचेंज शामिल नहीं होता है. यह ट्रेडर के VAT के गायब होने की वजह से होने वाली धोखाधड़ी को कम करने के लिए है.
सेलर का इनवॉइस बिना VAT के इशू किया जाएगा जिसमें रिवर्स चार्ज लागू होता है.
अगर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के तहत अपने VAT से जुड़े दायित्वों की जानकारी नहीं है, तो अपने टैक्स एडवाइज़र से संपर्क करें.
PRDRC ने VAT धोखाधड़ी के लिए कुछ प्रकार के ज़्यादा संवेदनशील हाई-टेक प्रोडक्ट के दो VAT रजिस्टर्ड बिज़नेस के बीच डॉमेस्टिक सेल को लागू किया है, जिसमें मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर चिप, गेमिंग कंसोल और टैबलेट शामिल हैं. कुछ देशों ने न्यूनतम लिमिट लागू की है, जिसके नीचे PRDRC लागू नहीं होगा. लागू होने वाली देश से जुड़ी अतिरिक्त शर्तें हो सकती हैं.
नीचे दिए गए टेबल में देश की खास लिमिट के साथ-साथ लिमिट के अधीन आने वाले प्रोडक्ट कैटेगरी का ओवरव्यू दिया गया है.
क्षेत्र | न्यूनतम लिमिट और ऐप्लिकेशन | लागू होने वाले प्रोडक्ट |
---|---|---|
ऑस्ट्रिया |
EUR 5,000 हर इनवॉइस के लिए लागू किया गया. |
मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर चिप, टैबलेट, गेमिंग कंसोल और लैपटॉप/नोटबुक. |
चेक रिपब्लिक |
CZK 100,000 हर इनवॉइस के लिए लागू किया गया. |
मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर चिप, टैबलेट, गेमिंग कंसोल और लैपटॉप/नोटबुक. |
डेनमार्क | शून्य (ज़ीरो) लिमिट. | मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर चिप, टैबलेट, गेमिंग कंसोल और लैपटॉप/नोटबुक. |
जर्मनी |
EUR 5,000 हर ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार लागू किया गया. |
मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर चिप, टैबलेट और गेमिंग कंसोल. |
ग्रीस | शून्य (ज़ीरो) लिमिट. | मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, गेमिंग कंसोल और लैपटॉप/नोटबुक. |
इटली | शून्य (ज़ीरो) लिमिट. | मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर चिप, टैबलेट, गेमिंग कंसोल और लैपटॉप/नोटबुक. |
लातविया | शून्य (ज़ीरो) लिमिट. | मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर चिप, टैबलेट, गेमिंग कंसोल और लैपटॉप/नोटबुक. |
नीदरलैंड |
EUR 10,000 हर इनवॉइस के लिए लागू किया गया. |
मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर चिप, टैबलेट, गेमिंग कंसोल और लैपटॉप/नोटबुक. |
रोमानिया |
RON 22,500 हर इनवॉइस के लिए लागू किया गया. |
मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर चिप, टैबलेट, गेमिंग कंसोल और लैपटॉप/नोटबुक. |
स्लोवाकिया |
EUR 5,000 हर इनवॉइस के लिए लागू किया गया. |
मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर चिप. |
स्पेन |
EUR 10,000 हर इनवॉइस के लिए लागू किया गया. |
मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, गेमिंग कंसोल और लैपटॉप/नोटबुक. |
स्वीडन |
SEK 100,000 हर इनवॉइस के लिए लागू किया गया. |
मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर चिप, टैबलेट, गेमिंग कंसोल और लैपटॉप/नोटबुक. |
UK |
GBP 5,000 हर इनवॉइस के लिए लागू किया गया. |
मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर चिप. |